工作总结

2023年度审计经理工作职责内容_规章制度

时间:2023-10-03 12:40:07  阅读:

审计经理需要具备系统全面的内部审计管理能力,丰富的审计项目实施经验;以下是小编精心收集整理的审计经理工作职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。审计经理工作职责11负责对公司经营成果财务管理等审计方下面是小编为大家整理的2023年度审计经理工作职责内容_规章制度,供大家参考。

2023年度审计经理工作职责内容_规章制度

审计经理需要具备系统全面的内部审计管理能力,丰富的审计项目实施经验;以下是小编精心收集整理的审计经理工作职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

审计经理工作职责1

1 负责对公司经营成果 财务 管理等审计方面的具体工作;

2 规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;

3 管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;

4 收集 整理审计证据,编写审计工作计划;

5 编制审计报告,纰漏问题,提出改进建议和决策依据;

6 参与公司业务流程或制度改进和风险评估工作;

审计经理工作职责2

1 审计项目执行:根据年度审计计划,独立或协助执行公司的全面审计 流程审计或专项审计等项目。具体包括风险评估 审计计划及方案编制,审计通知书下达 组织召开进场会,现场审计实施与沟通 审计底稿复核 编写审计报告及离场汇报等;

2 审计体系搭建:协助开展年度风险评估并编制年度审计计划,协助制定财务等流程审计标准及作业流程,协助建立风险预警系统等。

3 政策研究:对国家财经法律法规 会计政策 汽车行业政策法规等政策保持适当的关注,并能运用到内审工作中去;同时对企业内审内控理论 方法等亦有熟悉的了解。

审计经理工作职责3

1 在项目经理的指导下,及时 按质地完成交办的各项工作任务;

2 协助项目经理对下属分 子公司的会计报表 财务收支审计工作;

3 协助项目经理对下属分 子公司高管人员年度绩效审计;

4 协助项目经理下属分 子公司的内部控制审计工作;

5 能够独立带队完成一些小型审计项目工作。

审计经理工作职责4

1. 依据公司管理需求,实施对集团公司本部及全资子公司 控股子公司的内部控制审计工作,帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

2. 组织建立和评价公司内控体系运行情况,定期向集团报送各类报表 报告和风险信息;

3. 组织实施集团重大事项专项审计 关键岗位离任审计,协助指导审计整改意见的落实;

4. 编制并组织实施年度审计工作计划,审定审计报告;

5. 做好部门内员工指导 培训 考核等工作,建设 开发 充分运用部门人力资源;

6. 承办公司领导交办的其他工作。

审计经理工作职责5

1 负责集团及各子公司的财务 生产 业务 采购 经营等方面的审计和监察工作;

2 负责根据集团的工作目标拟定集团的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;

3 稽核检查集团和各子公司的财务活动的合规性及资产安全性 流动性 盈利性;

4 负责审计下属子公司销售收入,成本费用经费文出情况;

5 审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求;

6 负责对子公司的重大审计项目。负责组织对各子公司负责人的经济责任审计 经营审计 离岗审计等其他临时性的相关审计;

7 负责违规追章经营行为的经济处罚。对子公司检查中发现的非重大违规违章行为,提出经济处罚决定,并负责执行;对检查中发现应予以行政责任追究的违规违纪行为,移交有关部门处理;负责违规经济处罚的复议;

8 负责反馈审计信息的分析及审计后的整改督查。及时分析各类审计中发现的问题,提出审计建议与意见;并定期对所发现问题的整改进行督查;跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作;

9 受理对监察对象违法违纪行为的检举 控告;调查处理监察对象的违法违纪行为;

10 制定内部监督管理方面的规章制度,对监察对象进行遵纪守法,廉洁高效教育;

11 负责收集 整理 汇编 交流审计监察信息资料,建立健全审计监察档案,并按规定妥善保管和使用;

审计经理工作职责6

1 根据国家法律法规 公司规章制度拟定公司审计实施细则;

2 对公司组织基建 重大项目投资 采购项目等相关成本及预决算进行审计监督;

3 建立公司经济活动资金使用 管理流程的审计监控机制,并采取预警措施;

4 对公司高管及特殊管理岗位员工任期内 离任经济责任进行审计;

5 与银行 税务局等相关部门及外部审计人员建立紧密关系;

6 监督贯彻执行集团内的政策 制度和规定;

7 负责董事长交办的其他工作。

审计经理工作职责7

1 根据公司整体战略规划,拟定并完善内控体系,制定审计计划;

2 根据公司年度审计计划,组织实施各项审计项目;

3 负责对所涉及的审计事项 编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

4 参与对公司重大经济活动 重大项目 重大经济合同的审计活动;

5 主管公司舞弊 渎职案件调查及预防工作。

6 完成领导交办的其他审计 内控工作


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